第一个问题,就是说我开了那个收购发票,那个可以抵扣的进项税额是怎么算的? 第二个问题就是我五月份开了这些收购发票的话,我要进行纳税申报的话,是不是要先通用数据软件采集一下采集完了以后,然后保存点申报,最后,再到浙江国税电子税务网上面啊,纳税申报表里面去申报数是这样流程。

追逐我的明天。
于2020-05-28 18:28 发布 985次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-28 18:41
1.买来深加工的吗
2.你们是核定扣除的吗
相关问题讨论
1.买来深加工的吗
2.你们是核定扣除的吗
2020-05-28 18:41:45
你好,你是填写附表二吗?
2019-12-08 09:10:59
你好 福利费是不可以抵扣 认证后做转出 借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出 申报填写附表2对应的栏次
2019-07-26 09:44:47
不填写,没有认证不填写增值税申报表
2020-03-11 13:24:31
你好,不用在申报表上列示的
2019-08-09 07:39:17
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