老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

老师,应付账款贷方有余额,我现在收到了对方给的耗材发票,款也给对方支付了。借:应付账款,贷:银行存款,借:耗材,进项税,贷什么科目?
答: 你好,贷方是应付账款科目。
老师, 不设预付科目,比如先付供应商货款的30%货款,借 应付账款 贷 银行存款,收到发票货时,借库存商品 应交税费-进项税 贷应付账款?
答: 您好!可以的。可以这样。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业收到上级科研项目拨款,收到做,借:银行存款,贷:其他应付款;发生该项目差旅费,借:研发支出,贷: 银行存款。请问其他应付款挂账金额如何平账?
答: 同学你好 要付出去才可以的 不付了就计入营业外收入 借其他应付款 贷银行存款/营业外收入








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张文华 追问
2020-05-28 18:16
立红老师 解答
2020-05-28 19:42