负数收入,冲暂估成本怎么冲啊?
静意
于2020-05-28 15:54 发布 1997次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-05-28 15:55
你好,负数收入分录是
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
冲销成本分录是,借;库存商品 ,贷;主营业务成本
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你好,负数收入分录是
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
冲销成本分录是,借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-05-28 15:55:00

你好,你所提的问题有个疑问:上月发票没到时,你实际收到的材料是30吨吗?本月收到的发票数是33吨,请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有?
2014-09-10 16:22:53

你好,暂估的时候借方通常的库存商品或者原材料。而不是主营业务成本
暂估入库
借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料
根据发票入账
借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
如果之前结转的成本有差异,需要对之前多结转的成本做冲销处理
2021-02-04 10:25:41

你好
是因为多暂估吗?
2022-04-02 14:05:57

冲暂估结转成本,金额为负数,再做借:主营业务成本,负数,贷:库存商品等科目,负数。就行了。
2018-12-28 21:32:50
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