老师好,我是汽车4s 店的。在19年11月份有个事故车理赔,有9万左右是客户自费的,当时客户没有开发票,我们当时是以未开票收入交的税。这个月因为客户要发票,我们公司开具了一张只有车牌号的普票,但是当时我们已经交过税了,我们应该怎么处理呢?
青春壹個敷衍的年華
于2020-05-28 09:34 发布 578次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-28 09:39
您好,同学。
不影响,你现在直接按开票收入处理,同时申报时减少未开票收入,总销售额不变,不再交税了的
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您好,同学。
不影响,你现在直接按开票收入处理,同时申报时减少未开票收入,总销售额不变,不再交税了的
2020-05-28 09:39:53

先冲红表示发票先开负数发票
2020-07-31 07:08:32

可以的,如果是小规模的,这个季度季度,45万普通发票都不需要缴纳的。从第二季度开始,截止到今年年底都是可以免增值税的。
2022-03-25 09:18:07

您好!是的。对方交税,你们租赁房屋要交印花税。
专票可以抵扣普通发票不能抵扣
2022-02-22 11:50:01

你好,你是指需要在多长时间之内认证的意思?
2016-11-16 18:24:58
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