老师您好,公司收到一比政府返还的稳岗返还社保费,该如何进行账务处理? 【浙江农信】余杭农村商业银行:您8207账户25日14:59收入8870.00,对方:应付代收业务款项-代付业务专户。
谨慎的雪糕
于2020-05-28 09:13 发布 3715次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-28 09:18
你好
收到补贴款时:
借:银行存款
贷:递延收益
发生相关支出时:
借:管理费用
贷:银行存款
同时:
借:递延收益
贷:其他收益
或者收到到时候可以直接
借:银行存款
贷:营业外收入
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你好
收到补贴款时:
借:银行存款
贷:递延收益
发生相关支出时:
借:管理费用
贷:银行存款
同时:
借:递延收益
贷:其他收益
或者收到到时候可以直接
借:银行存款
贷:营业外收入
2020-05-28 09:18:41

举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500
月头缴纳时会计分录为:
借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
其他应收款--社会保险费(个人部分)279
贷:银行存款 995
月底计提会计分录为:
借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716
贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716
借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500
贷;应付职工薪酬-工资3500
个人部分从工资中扣回时,会计分录为:
借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500
贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279
应交税费--应交个人所得税 0
库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-02-27 10:15:31

您好
免征的可以不计提 如果计提了的话 后期转到营业外收入
2020-02-24 11:34:42

你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-社保费
借;应付职工薪酬-社保费 贷;银行存款等科目
2018-10-12 09:25:53

你好!这个你如果一定要做,就当他还在你们公司,正常做工资,发工资扣社保
2019-09-02 16:41:24
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