老师,单位水桶押金80租金40,但是做账把租金40与押金做在了一起,做成其他应收款-押金120。现在押金退回来80,且之前的桶水做管理费用办公费900,现在退回来255。该怎么做账

可劲萌^
于2020-05-27 16:38 发布 1103次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-05-27 16:39
你好!你现在可以做借管理费用—租金40 现金80 贷其他应收款120
退回来255,是因为扣了水费是吗?
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你好,同学,这个我来帮你解决
2024-01-02 12:52:01
你好
对的
是这么做的
2023-09-20 19:31:29
那是不是提前支付的。
或者提前支付的
2023-01-17 14:13:04
你好,其他应收款的借方为其他应付款
2021-11-15 22:06:52
这部分管理人员的个人交的部分,记入管理费用
2021-04-15 17:23:17
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2020-05-27 16:40
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2020-05-27 16:41