送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-06-04 11:02

这笔我已经做了,可是这笔直接抵减的,不应该算是营业外收入吗

微笑 追问

2016-06-04 11:12

我是一般纳税人

邹老师 解答

2016-06-04 11:01

你好,正确做法是冲减管理费用
借;应交税费-应交增值税(减免税额)   贷;管理费用

邹老师 解答

2016-06-04 11:06

规定应当冲减管理费用         按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

邹老师 解答

2016-06-04 11:12

一般纳税人就是这样处理的

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你好,正确做法是冲减管理费用 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07
您好!营业外收入-税收减免
2017-05-11 10:36:07
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2017-07-11 15:04:42
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2019-10-23 16:30:08
你好,借应交税费――减免税额 借管理费用――办公费 负数金额
2019-10-12 10:50:16
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