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微笑
于2016-06-04 10:58 发布 5011次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-04 11:02
这笔我已经做了,可是这笔直接抵减的,不应该算是营业外收入吗
微笑 追问
2016-06-04 11:12
我是一般纳税人
邹老师 解答
2016-06-04 11:01
你好,正确做法是冲减管理费用借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:06
规定应当冲减管理费用 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
一般纳税人就是这样处理的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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微笑 追问
2016-06-04 11:12
邹老师 解答
2016-06-04 11:01
邹老师 解答
2016-06-04 11:06
邹老师 解答
2016-06-04 11:12