送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-26 10:16

你好,借管理费用  贷其他应收款

收到赔偿
借银行存款 贷 其他应收款

温暖 追问

2020-05-26 10:40

老师钱是员工先自己出的,要怎么处理

紫藤老师 解答

2020-05-26 10:42

借 其他应收款  贷 其他应付款 



借银行存款 贷 其他应收款
给员工
借 其他应付款 贷银行存款

温暖 追问

2020-05-26 11:15

老师我们先是员工自己垫的钱,然后保险公司才给我们转的钱,要怎么账务处理呢

紫藤老师 解答

2020-05-26 11:16

借 其他应收款 贷 其他应付款


收到赔偿
借银行存款 贷 其他应收款
给员工
借 其他应付款 贷银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好!你这个保险是社保还是商业保险。
2018-08-22 10:21:30
借 管理费用-车辆使用费 保险费 贷 银行存款
2019-05-31 14:22:42
你好,借管理费用 贷其他应收款 收到赔偿 借银行存款 贷 其他应收款
2020-05-26 10:16:12
你好   那你就做 费用去  处理了 。 这个 既然保险费你公司承担就得做费用去; 不是挂往来的
2021-08-02 15:17:13
你好,保险费这样做分录 借;管理费用——保险费,贷;银行存款等科目
2020-01-11 20:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...