老师,我想问下我的账上应收本位币是负数是为什么,,怎么处理?
霞
于2020-05-25 17:48 发布 876次浏览

- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-05-25 18:23
您好,重分类为预收款项。
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应收账款出现负数,说明预收了客户的钱,应付出现负数相当于预付了别人钱
2019-05-24 18:41:19

您好,重分类为预收款项。
2020-05-25 18:23:32

应收帐款负数余额的单位,是预收账款,要写进去
2020-08-03 18:11:03

1,按新的企业会计准则规定,除非是固定资产转入改良,否则不能停止计提折旧。
固定资产即使在非生产期停用,仍然照常计提折旧,所以季节性停用仍然正常计提折旧,没有变化。
2,供暖企业非生产期折旧,一般计入“管理费用”:
借:管理费用
贷:累计折旧
3,我认为第2种说法更为合理:
固定资产开始计提折旧的标准,并不是是否已经开始生产,而是是否已达到可使用状态,即使没有开始试生产,但是经过专业评估鉴定或其主体生产能力已经具备的时候,即使没有工程竣工决算也应按暂估价值计入固定资产并开始计提折旧。
2019-07-03 08:23:49

你好!要现查明原因,按规定其他应收款的负数调到其他应付款核算。
2015-07-03 15:32:33
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