送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-06-03 14:18

嗯,是的

追问

2016-06-03 14:28

第一步,就是借:主营业务成本,货:应交税费-应交增值税进项转出(税额部份),第二步,交税时:借:应交税费-应交增值税进项转出,贷,银行存款,,附加税要不要按本月的增值税加上进项转出的总和来算呢,我还是不是很懂哦,老师,你这样做分录,呵

李老师 解答

2016-06-03 14:18

是你收到别人虚开的发票吧???

李老师 解答

2016-06-03 14:19

借主营业务成本  贷应交税费应交增值税进项转出

李老师 解答

2016-06-03 14:34

如果有缴税,也需要计提地方税费缴税的

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是你收到别人虚开的发票吧???
2016-06-03 14:18:00
同学。 借 营业外支出-罚没支出 贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
你好!借应交税费-应交增值税(税务稽查补税) 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 然后借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷应交税费-未交增值税 然后缴纳的时候借应交税费-未交增值税 贷银行存款
2017-11-01 14:29:46
你好,请问当初收到发票是分录是如何做的。
2020-04-03 18:36:27
学员您好: 进项税额转出的分录为:借:原材料/在建工程 贷:应交税费-应交增值税-进项税额(转出) 您所说的虚开发票是不能进账的,也就没有进项税转出问题。 满意麻烦5星评价,谢谢!
2019-08-09 19:24:31
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