收到对方发票金额是67500.未付款这个月帐是不是,借:管理费用/制造费用 应交税费应交增值税进项税,贷:应付帐款,次月付票据10万,对方票据找回3万,银行转帐2500,请问这个帐怎么做?
害羞的香氛
于2020-05-24 08:21 发布 634次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-05-24 08:27
你好!
我看一下
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你好!
我看一下
2020-05-24 08:27:24

你好
外购的发福利的业务吗
2021-11-12 08:41:59

你好!
可以的
2019-07-09 11:30:10

对的
2017-02-21 13:17:44

借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
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蒋飞老师 解答
2020-05-24 08:34