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秀秀
于2020-05-22 14:03 发布 1984次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-22 14:03
这个意思是你们再开发票需要交税了,这个没有进项税额可以抵扣,再开出发票只能按开出发票缴纳增值税
秀秀 追问
2020-05-22 14:09
老师我还是没懂,一直开发票不是都要交税吗,而且我们的进项税发票还挺多的
maize老师 解答
2020-05-22 14:18
增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出 ,对方通知你没有进项税额留底了,那说明你们进项税额专票没有了,你有取得那给对方叫对方帮你们认证了,对方意思是你们没有这个-进项税额-留底税额 ,你再开就需要按销项税额这个缴纳增值税
2020-05-22 14:20
意思就是下次交税的时候就是增值税=销账税−进项税了,是吗老师
2020-05-22 14:28
意思是没有进项税额就只能增值税=销账税 ,对方不是给你说没有进项税额留底吗,你还有进项发票吗专票,你给对方认证就是销账税−进项税了
2020-05-22 14:29
好的,谢谢老师
懂了
2020-05-22 14:38
好的,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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