老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

老师,我们公司有个人往对公打了1分钱,过了几天我发现后我又打给他了,这个怎么做账?借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 这样对不对
答: 你好,这样的可以的,正确
还给员工垫付的钱,怎么做账,借银行存款贷其他应付款吗
答: 你好 不是; 因为之前你做的时候是: 借费用 贷其他应付款 现在报销 借其他应付款贷银行存款 你做反了分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
有个人挂靠我们公司缴纳五险,金额全由他人负责!借:银行存款944 待:其他应付款—**人4000!收到5险缴费单以后,如何做账
答: 根据回单这么做就行了
新成立的公司,银行开户存入的现金,后续需要报销给员工做账如下:借:银行存款 300贷:其他应付款 300,这样可以的吗?因为员工跟公司没有什么任何股份关系的,可以直接这样做往来吗?
收到保险公司的赔付款,但是这个钱是员工前面自己先垫付出去了的,前面没做账,现在收到钱做借银行存款,贷其他应付款,对不对?
贷款,银行说账户上月底要200万,有个人打了款过来,怎么做账?外账做的是借款:借:银行存款50万,贷:其他应付款--张三,这样做对吗?内账又怎么做










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