送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-03 08:57

您好
可以这样账务处理

飞儿 追问

2019-09-03 09:30

我想再问一下,以下这种账务处理方式,是否也是可以的呢?
存入现金时:借:银行存款   300   贷:财务费用  -300   报销时:借:财务费用  -300   贷:银行存款  300

bamboo老师 解答

2019-09-03 09:31

存入现金时不能怎么写 没有体现您现金怎么来的

飞儿 追问

2019-09-03 09:45

那就是第一种方法是正确的,是吗?请问还有其他更好的账务处理方法?

bamboo老师 解答

2019-09-03 09:48

是的 用您写的第一种方法比较合适

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相关问题讨论
你好,这样的可以的,正确
2020-05-21 17:40:27
你好 不是; 因为之前你做的时候是: 借费用 贷其他应付款 现在报销 借其他应付款贷银行存款 你做反了分录
2020-02-22 14:19:26
那就12月挂往来,不需要结转的
2020-01-07 09:58:03
你的分录是正确的
2021-05-18 20:37:03
金额大吗 一次转五万的 分录对的
2020-06-18 19:58:33
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