送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-21 15:29

你好,都做完账就可以
借其他应收款贷银行存款
具体的什么费用借管理费用贷,其他应收款
没有发票,正常做账,汇算清缴调整就行。

牵小猪看夕阳 追问

2020-05-21 15:34

我这边设了两个账户,有发票就用公司账户付款,没有发票就用私人账户付款,如果不确定是否能提供发票的情况下该怎么处理呢

郭老师 解答

2020-05-21 15:35

你们有现金吗?可以现金支付。

牵小猪看夕阳 追问

2020-05-21 15:36

哦哦,现金余额和内账对上就可以,外账不用对上是吧

郭老师 解答

2020-05-21 15:37

你好是的,可以。

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相关问题讨论
你好,都做完账就可以 借其他应收款贷银行存款 具体的什么费用借管理费用贷,其他应收款 没有发票,正常做账,汇算清缴调整就行。
2020-05-21 15:29:25
这个本月只能暂估费用支出处理,下月冲销暂估费用,再按发票进行账务处理
2018-04-02 20:52:08
同学,你好,可以先根据原始单据进行暂估,借:费用,贷:其他应付款-XX,待票来了再回冲
2020-03-08 10:59:18
你好,入账是可以的,但是没有发票不能税前扣除
2019-02-18 09:54:15
对的 因为增值税的起征点是500,起征点以下,可以不用开票的(免税的)
2018-09-17 13:41:45
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