好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应挂靠的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
宝度
于2020-05-20 13:37 发布 1245次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-20 13:37
可以,你这样做就行 的
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可以,你这样做就行 的
2020-05-20 13:37:46

你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
2019-04-22 08:53:48

你好,借其他应付款贷银存
做的这个吗
2020-01-11 22:05:07

之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来
2020-05-06 15:26:06

应付丙公司合同价款100万,实际没有支付,不用做分录
实际支付了50万,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:在建工程 贷:预付账款
2019-08-21 17:21:45
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宝度 追问
2020-05-20 13:38
朴老师 解答
2020-05-20 13:43