我公司欠施工方64154一笔,记其他应付款,同时我公司欠该施工方工程款,每次付工程款记预付工程款借方,收到发票记预付工程款贷方,现在返施工方64154转到工程款中,请问如何做分录?
肆仟士
于2019-04-22 08:50 发布 1181次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以,你这样做就行 的
2020-05-20 13:37:46

你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
2019-04-22 08:53:48

你好,借其他应付款贷银存
做的这个吗
2020-01-11 22:05:07

之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来
2020-05-06 15:26:06

应付丙公司合同价款100万,实际没有支付,不用做分录
实际支付了50万,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:在建工程 贷:预付账款
2019-08-21 17:21:45
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