我们租入房子然后装修这个情况如何做账金额很大 问
装修计入在建工程,完工后转入长期待摊费用-装修费,按3年摊销 答
网银转账勾选哪个?电汇还是其他? 问
你好网银回属于电汇这个 答
老师,我们有一笔业务已经付款,对方只开了一部分发 问
可以的,没问题的哈 答
发票项目名称,建筑服务-工程款和建筑服务-工程服 问
你好,第一个更合适一些 答
现金折扣付款方应支付200万,但现支付了100万,剩余 问
剩余款项的分录(按实际未付金额): 原来的完整分录(假设应付款是 2375000)应该是:借:应付账款 2375000贷:财务费用 35625银行存款 2339375 但现在只付了 100 万,说明没享受全部现金折扣(现金折扣是按 “实际付款额” 算的),所以要重新拆分: 先按实际付款 100 万算对应的现金折扣(假设折扣率是 1.5%,即 35625/2375000=1.5%): 实际享受的折扣 = 100 万 ×1.5%=15000 元 分录: 借:应付账款 2375000 贷:财务费用 15000 银行存款 1000000 应付账款 1360000 (剩余未付的部分,含未享受的折扣) 剩余未付的钱仍挂 “应付账款”,但要注意现金折扣只能按 “实际付款部分” 确认,不能提前全扣。 答

好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应挂靠的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
答: 可以,你这样做就行 的
我公司欠施工方64154一笔,记其他应付款,同时我公司欠该施工方工程款,每次付工程款记预付工程款借方,收到发票记预付工程款贷方,现在返施工方64154转到工程款中,请问如何做分录?
答: 你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们收到120万的工程款,然后从工程款中支付还借款本金(由老板个人从别的公司的借款),还从工程款中支付扣回老板个人部分的社保(老板的工资一直没发过了,但有给他交社保,现在挂在借方其他应付款),这两笔该怎么做账
答: 之前没发工资有计提工资吗?先冲应该发的工资然后剩余的金额挂往来









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