送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-20 10:04

公司预付的电费,借 预付账款 贷 银行存款 

来发票后
借 管理费用  贷 预付账款

爱雪 追问

2020-05-20 10:11

一般纳税人的话,收到发票时   借:管理 费用  借:应缴税金(进项)  贷:预付账款,是这样吧

紫藤老师 解答

2020-05-20 10:12

对的,你的理解是正确的

爱雪 追问

2020-05-20 10:37

如果管理费用先预提了,来发票后,又如何做账呢,谢谢

紫藤老师 解答

2020-05-20 10:38

借 预付账款 贷 银行存款

来发票后
借 管理费用 贷 预付账款

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相关问题讨论
公司预付的电费,借 预付账款 贷 银行存款 来发票后 借 管理费用 贷 预付账款
2020-05-20 10:04:54
你好,对的
2018-10-15 10:43:25
你好,学员,是可以的。
2019-01-12 09:35:52
前期账务处理正确做法(代收代付) 预付电费:借:预付账款 - 电费,贷:银行存款。 代收客户电费:借:银行存款(或库存现金),贷:其他应付款 - 代收电费。 支付电费并收发票:借:其他应付款 - 代收电费,贷:预付账款 - 电费。 客户要求开发票时的账务处理(转售电) 确认收入:借:其他应付款 - 代收电费,贷:主营业务收入、应交税费 - 应交增值税(销项税额)/ 应交税费 - 应交增值税。 结转成本:借:主营业务成本,贷:预付账款 - 电费。
2024-12-17 19:42:17
你好,收到预付电费的发票 借 预付账款 贷银行存款
2019-05-23 15:57:50
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