老师,我们场地有家驻场单位违反合同里的价格条款, 问
是租赁你们的场地罚款就要开票 答
老师,公司的一个自营店分店租了老板的门面,每个月 问
你好,可以 这是可以的 答
公户转款给老板个人私卡去付对方定金,可以吗?(不要 问
可以,这属于经营活动。 答
老师好,应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款科 问
应收账款对应客户,应付账款对应供应商,其他应收款和其他应付款科是资金往来,通用的 答
分红分录怎么做,是利润分配-应付股利;还是利润分 问
利润分配-应付利润 答

请问:平时无形资产做账分录是借管理费用-无形资产摊销,贷无形资产 ;汇算时 因为摊销的这部分导致无形资产的原值减少了 例如无形资产购入时10000元,已摊销1000,现在余额9000,那填资产原值是10000,还是按9000填呢,填10000会不会导致跟报表不匹配呢
答: 你好,同学。 你是按10000填写 的
我现在要冲掉一笔费用。分录是这样写的借:无形资产909796.44贷:管理费用909796.44结转时怎么结转了?分录如何写
答: 您好!借管理费用 贷本年利润。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,上月不小心做错了分录借:无形资产 100贷:现金 100这个月想把它抹平变为借:管理费用 100贷:现金 100是否这个月要做一个分录借:无形资产 -100贷:现金 -100
答: 应该是这样调整的,借:管理费用 100 贷无形资产 100









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