送心意

Cara老师

职称注册会计师

2020-05-19 12:02

暂估费用时:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款-暂估
收到对方发票时,红字冲销:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)(红字金额)贷:应付账款-暂估(红字金额)
并将正确的金额录入:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款

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2020-05-19 12:02:57
你好,1月开具的费用发票,这个费用本来是属于12月份,只是晚开了发票,是这样吗
2022-01-19 11:35:45
开费用票费方式?是说对方已费用报销形式冲应收吗
2019-05-07 16:08:27
开发票借应收账款贷工程结算 你们成本和收入结转的方法是什么
2017-05-24 11:56:50
借;预付账款 贷;银行存款
2016-11-10 14:56:51
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