老师,作用广告公司,我方付给对方媒介费用作为费用,但是对方没开票,那我方做暂估费用,以及对方给我开发票后,我冲回的分录门怎么做

Fernweh
于2020-05-19 12:00 发布 569次浏览
- 送心意
Cara老师
职称: 注册会计师
2020-05-19 12:02
暂估费用时:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款-暂估
收到对方发票时,红字冲销:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)(红字金额)贷:应付账款-暂估(红字金额)
并将正确的金额录入:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款
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收到对方发票时,红字冲销:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)(红字金额)贷:应付账款-暂估(红字金额)
并将正确的金额录入:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款
2020-05-19 12:02:57
你好,1月开具的费用发票,这个费用本来是属于12月份,只是晚开了发票,是这样吗
2022-01-19 11:35:45
开费用票费方式?是说对方已费用报销形式冲应收吗
2019-05-07 16:08:27
开发票借应收账款贷工程结算
你们成本和收入结转的方法是什么
2017-05-24 11:56:50
借;预付账款 贷;银行存款
2016-11-10 14:56:51
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