送心意

Cara老师

职称注册会计师

2020-05-19 12:02

暂估费用时:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款-暂估
收到对方发票时,红字冲销:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)(红字金额)贷:应付账款-暂估(红字金额)
并将正确的金额录入:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款

上传图片  
相关问题讨论
暂估费用时:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款-暂估 收到对方发票时,红字冲销:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)(红字金额)贷:应付账款-暂估(红字金额) 并将正确的金额录入:借:成本/费用科目(看你们日常核算放什么科目)贷:应付账款
2020-05-19 12:02:57
你好,1月开具的费用发票,这个费用本来是属于12月份,只是晚开了发票,是这样吗
2022-01-19 11:35:45
开费用票费方式?是说对方已费用报销形式冲应收吗
2019-05-07 16:08:27
你好,作为外账需要按规定取得发票做费用核算的
2017-09-27 14:34:06
您好,房租记入管理费用租赁费
2023-02-10 14:31:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...