老师,发现以前期间很多错账该怎么处理:1.是确认收入时没有确认销项税额2.直接销售时收到银行存款应该确认收入但是挂个应收账款的往来款、3.多计提固资折旧、以上问题导致税务报表那块跟实际有差异,这个该怎么调整
加油!兔宝宝
于2020-05-19 10:14 发布 1040次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-19 10:24
你好,同学。
1,你首先把之前的全部给他找出来错误有金额。
2,然后再针对 性的将错误 的调整了
3,调整后,在你调整当期的申报中更正了
相关问题讨论

先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款
一般是开具发票时确认收入和应收账款
2019-06-11 10:44:36

你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38

你好,同学。
1,你首先把之前的全部给他找出来错误有金额。
2,然后再针对 性的将错误 的调整了
3,调整后,在你调整当期的申报中更正了
2020-05-19 10:24:10

你好,你这个是什么业务的
开了发票吗
2019-11-26 22:59:57

你好,可以知道应收发生是应收哪一家的,然后收到是哪一家的
如果直接是银行存款,就不知道这笔收入是针对哪个客户发生的
2017-08-01 16:22:25
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加油!兔宝宝 追问
2020-05-19 10:31
陈诗晗老师 解答
2020-05-19 10:36