申报个税1-4月多申报了一个员工工资,现在进行更正 问
你好,是的,你多计提的做红字冲减。 答
请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我年底有一笔奖金没有发,现在是不是要在汇算 问
你好,你可以借钱来发放。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师好,请问申报年度报表时,除了分公司本身要报报 问
若是汇总申报企业所得税的,按合并报表数据申报 答

老师 18年发现17年没有确认收入 但是却多写了借:银行存款 贷:应收账款 这种需要怎么调整才行?
答: 那就补确认收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费增值税销项税 借:以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
这道题,为什么不按照权责发生制确认收入21万,实收15万银行存款,再记6万应收账款呢?这样处理不是好些吗?
答: 您好 因为剩余6万对方可能不能支付
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问是不是收到销项发票的时候确认收入和应收账款,既有销项发票又有银行回单的时候确认收入和银行存款呢?先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款呢?
答: 先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款 一般是开具发票时确认收入和应收账款


王雁鸣老师 解答
2017-02-18 16:02
王雁鸣老师 解答
2017-02-20 09:24