老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

这道题,为什么不按照权责发生制确认收入21万,实收15万银行存款,再记6万应收账款呢?这样处理不是好些吗?
答: 您好 因为剩余6万对方可能不能支付
老师 18年发现17年没有确认收入 但是却多写了借:银行存款 贷:应收账款 这种需要怎么调整才行?
答: 那就补确认收入 借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费增值税销项税 借:以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问是不是收到销项发票的时候确认收入和应收账款,既有销项发票又有银行回单的时候确认收入和银行存款呢?先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款呢?
答: 先收到发票时,确认收入和应收账款,再收到银行回单的时候确认银行存款并冲减应收账款 一般是开具发票时确认收入和应收账款






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王雁鸣老师 解答
2017-02-18 16:02
王雁鸣老师 解答
2017-02-20 09:24