- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,是的
2016-07-16 11:27:01

你好,如果是进项待抵扣的可以不用转
2018-09-16 08:55:45

实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00

您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-05-19 09:58:30
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