送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-19 08:32

你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整

凌晨 追问

2020-05-19 08:33

凌晨 追问

2020-05-19 08:34

老师,这个对账的结果对吗?还有这个每次期末这个对账必须无差额吗?

赵海龙老师 解答

2020-05-19 09:17

应该保持账实相符
这个应该是帐上没有下账引起的

凌晨 追问

2020-05-19 09:22

老师,这个什么叫账上没有下账呢,没明白,我再生成采购发票凭证的时候系统自动生成借原材料和库存商品,但我实际入库的时候是入的成品仓呢,还有我出库单是按物料类别出的,原材料仓出库的,为什么总账上不显示呢

赵海龙老师 解答

2020-05-19 10:11

就是货物已发,但是账务没有处理

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你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
2020-05-19 08:32:35
你好!一个是核算库存的数量、一个是核算库存的金额
2021-04-03 17:20:04
你好,金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账: 结账时需要保持一个数据相对的静止。即,如果正在结账时,不能填写其他业务。 是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。 金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末关账: 就是暂时将所有的业务冻结掉,不能产生新的业务,使结账有一个相对稳定的环境,有利于结账顺利结束。 是指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。
2020-06-29 08:36:31
你好,需要先找到那个月才可以看看差异的原因
2024-02-20 10:13:36
您好,那您需要核对您的总账的库存进出明细和存货模块的进出明细
2019-12-06 12:59:41
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