老师,金蝶K3的供应链里面的存货核算结账那块,期末关账后不是需要仓存和总账对账的嘛,这个期末有差额,但是正负差,不知道对不对呢?

凌晨
于2020-05-19 08:30 发布 3936次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-19 08:32
你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
相关问题讨论
你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
2020-05-19 08:32:35
你好!一个是核算库存的数量、一个是核算库存的金额
2021-04-03 17:20:04
你好,金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末结账:
结账时需要保持一个数据相对的静止。即,如果正在结账时,不能填写其他业务。
是指会计期末将各账户余额结清或结转下期,使各账户记录暂告一个段落的过程。包括虚账户的结清和实账户的结清。
金蝶-供应链-存货核算-期末处理-期末关账:
就是暂时将所有的业务冻结掉,不能产生新的业务,使结账有一个相对稳定的环境,有利于结账顺利结束。
是指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。
2020-06-29 08:36:31
你好,需要先找到那个月才可以看看差异的原因
2024-02-20 10:13:36
您好,那您需要核对您的总账的库存进出明细和存货模块的进出明细
2019-12-06 12:59:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



凌晨 追问
2020-05-19 08:33
凌晨 追问
2020-05-19 08:34
赵海龙老师 解答
2020-05-19 09:17
凌晨 追问
2020-05-19 09:22
赵海龙老师 解答
2020-05-19 10:11