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凌晨
于2020-05-19 08:30 发布 3776次浏览
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-19 08:32
你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
凌晨 追问
2020-05-19 08:33
2020-05-19 08:34
老师,这个对账的结果对吗?还有这个每次期末这个对账必须无差额吗?
赵海龙老师 解答
2020-05-19 09:17
应该保持账实相符这个应该是帐上没有下账引起的
2020-05-19 09:22
老师,这个什么叫账上没有下账呢,没明白,我再生成采购发票凭证的时候系统自动生成借原材料和库存商品,但我实际入库的时候是入的成品仓呢,还有我出库单是按物料类别出的,原材料仓出库的,为什么总账上不显示呢
2020-05-19 10:11
就是货物已发,但是账务没有处理
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赵海龙老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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