支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

1、上月暂估,入库低值易耗品和固定资产65280元,有发票61130元,未有票4150元,借固定资产和低值易耗品65280元,贷,应付职工账款\甲公司4150元,银行存款61130元,2,本月发票到,由于按货物品种价值没有正好4150元固定资产或低值易耗品,那么按价值冲红行吗?本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字,按价值冲,借,低值易耗品-4150元,贷,应付账款\甲公司-4150元,同时,借低值易耗品4150元,贷,银行存款4150元,对吗?
答: 本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字,按价值冲,借,低值易耗品-4150元,贷,应付账款\甲公司-4150元,同时,借低值易耗品4150元,贷,银行存款4150元, 这个分录是暂估金额有问题吗?
1、上月暂估,入库低值易耗品和固定资产65280元,有发票61130元,未有票4150元,借固定资产和低值易耗品65280元,贷,应付职工账款\甲公司4150元,银行存款61130元,本月发票到,由于按货物品种价值没有正好4150元固定资产或低值易耗品,那么按价值冲红行吗?本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字,按价值冲,借,低值易耗品-4150元,贷,应付账款\甲公司-4150元,同时,借低值易耗品4150元,贷,银行存款4150元,对吗?
答: 本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字,按价值冲,借,低值易耗品-4150元,贷,应付账款\甲公司-4150元,同时,借低值易耗品4150元,贷,银行存款4150元,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、上月暂估,入库低值易耗品和固定资产65280元,有发票61130元,未有票4150元,借固定资产和低值易耗品65280元,贷,应付职工账款\甲公司4150元,银行存款61130元,2,本月发票到,由于按货物品种价值没有正好4150元固定资产或低值易耗品,那么按价值冲红行吗?本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字,按价值冲,借,低值易耗品-4150元,贷,应付账款\甲公司-4150元,同时,借低值易耗品4150元,贷,银行存款4150元,对吗?
答: 你好, 对的。


海之蓝 追问
2020-05-19 07:32
小惑老师 解答
2020-05-19 09:11