老师,去年供应商一批货有问题,给他扣款了,当时分录是做借:应付账款 贷:营业外收入。今年要我们开这必罚款的发票,我分录怎么做呀
陈住气过中级
于2020-05-17 14:36 发布 1536次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-05-17 14:38
您好,付款应该是不需要开发票的,要么要开票的话,就开负数发票
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您好,付款应该是不需要开发票的,要么要开票的话,就开负数发票
2020-05-17 14:38:29

可以的,不需要付款是可以转营业外收入
2019-08-16 14:26:21

你好 为什么要调整回来 借以前年度损益调整贷应付账款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-11 15:22:27

你好 余额多了 是什么情况 。 营业外收入应该在贷方哦。 你实际是什么情况
2020-04-02 16:14:25

原材料进仓不用付款,没有发票,就是借:原材料 贷:营业外收入
2019-07-06 15:18:55
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