老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

服务型公司,工资结转成本分录,是借劳务成本贷应付职工薪酬,还是可以直接借主营业务成本,贷应付职工薪酬薪酬?
答: 其实没有太大区别。
借其他业务成本贷应付职工薪酬,这分录是啥意思
答: 计提你非主营业务的工资
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1丶县直企业管理高铁站食堂,请问食堂临时工资做什么会计分录,做其他业务成本\食堂职工资,行吗,2丶是否需要通过应付职工薪酬科目\车站人员工工资科目?3,借,其他业务成本\车站食堂职工工资\工资,\公积金,\福利费,\社保\养老保险,对吗?
答: 你好, 临时工资如果申报个税和交了社保,是 借,其他业务成本——食堂工资 贷,应付职工薪酬——食堂职工工资 这个是作为本单位员工来核算的 如果是没有交保险和申报个税 应是按劳务费核算 借,其他业务成本——食堂人工费 贷,银行存款










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