- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!没有什么问题。
2016-05-31 08:45:45
你好单位部分做 ; 借管理费用- 社保贷应付职工薪酬-社保; 可以工资和社保分别做明细计提的
2023-03-22 18:10:31
你好 后勤的计入管理费用
2019-09-05 14:27:11
你好,对的是的,需要这么做的。
2022-05-12 11:06:01
您好,计提时不是完全的借管理费用,而是借管理费用等,没有一次列举出来而已。因为要通过应付职工薪酬统一归集,为统计汇算等好取数,所以要计提一下,而不是直接发放。因为是自产的产品,要视同销售,确认了收入,为了与收入匹配所以要结转成本的。
2017-05-19 18:54:48
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