老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

你好,去年底计提的工资储备金是计提到管理费用里的,今年发放时需要把之前计提的冲掉重新计提分配吗,发放时涉及到车间工人工资,工资也需要重新往成本里计提分配嘛
答: 你好,对的是的,需要这么做的。
为什么计提时是借管理费用?为什么要先计提一下?不直接发放?又为什么最后要结转一下成本?
答: 您好,计提时不是完全的借管理费用,而是借管理费用等,没有一次列举出来而已。因为要通过应付职工薪酬统一归集,为统计汇算等好取数,所以要计提一下,而不是直接发放。因为是自产的产品,要视同销售,确认了收入,为了与收入匹配所以要结转成本的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
另外一个公司这个月也没有开票收入,我们是通信施工工程公司,所以不是每个月都有收入,那我这个月要不要做这个工程施工-劳务成本的工资呢?做了没收入也不能结转到成本里呀?您给我指点下吗?我是不做这个劳务成本了直接做管理费用-工资可以吗?还是这个月还先计提,下个月有开票收入了我再结转呢?
答: 老师,如果没有个调税产生,每个月也必需0申报工资表上的个调税吧?是不是申报个调税的系统里人员必需要和对外工资表上的人员相应?







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邹老师 解答
2017-04-05 17:49
邹老师 解答
2017-04-05 20:53