送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-14 16:10

你好   这个经理提出 是公司到时支付的话  要开票给你们  你要按5万做收入1万做成本的

以梦为马 追问

2020-05-14 16:13

记账金额与合同金额不一致,可以不?有没有风险?

meizi老师 解答

2020-05-14 16:17

你好  要一致的  合同是你们的收入   你支付的提成要做成本费用的

以梦为马 追问

2020-05-14 16:23

如果不一致会有什么问题?

以梦为马 追问

2020-05-14 16:28

经理扣除提成再让客户把钱转到对公账户行不行?

meizi老师 解答

2020-05-14 16:32

你好 不一致的 比如你5万收入 。你报4万就漏税了少报税了的

以梦为马 追问

2020-05-14 16:35

经理扣除提成再让客户把钱转到对公账户行不行??

meizi老师 解答

2020-05-14 16:39

你好   那相当于不发放提成的话  那你就要做5万的收入 哦

以梦为马 追问

2020-05-14 16:57

不是5万收入,公户是4万收入,另外一万经理直接扣提成,就是与合同金额不一致

以梦为马 追问

2020-05-14 16:58

不是5万收入,公户是4万收入,另外一万经理直接扣提成,不往公司公户上打那一万,就是与合同金额不一致

meizi老师 解答

2020-05-14 17:07

你好  你们合同不是写的5万吗  实际你们就是取得了5万收入   要支付1万给经理 。 只是这个1万是直接给经理的  转了4万给你公司账户 对吧。     是从你货款里面5万支出的 那这个1万就要做成本费用的。  你收入就要报5万哦

以梦为马 追问

2020-05-14 17:22

不是不是货款,是代理费 代理费也要按合同金额记账吗?

meizi老师 解答

2020-05-14 17:25

你好  是的   你们取得代理费不是收入吗

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相关问题讨论
你好,可以的呢,检查合同的时候不拿出来就行
2020-05-14 16:19:40
你好 这个经理提出 是公司到时支付的话 要开票给你们 你要按5万做收入1万做成本的
2020-05-14 16:10:01
你好,实际发放的多的话查到会补税,严重者还会罚款,应按照银行发放工资来做才行
2017-09-23 07:08:29
不开发票的打到了对公账户的吗
2020-06-27 00:50:34
他们要准备公对公好做账吧
2017-03-22 20:12:32
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