送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-05-14 11:00

具体是因为什么要退款呢???

特立独行的朵朵酱 追问

2020-05-14 11:03

是我们的主营业务。就是给的款项多了,没消耗完需要退款,先给退的款,红字发票还没开,先退款怎么做分录呢。

马老师 解答

2020-05-14 11:17

先退款的你可以借其他应收款  贷银行存款

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相关问题讨论
你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
同学,你好 红字发票,是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项),负数。
2020-01-07 20:42:46
您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 或者您蓝字发票分录怎么写的 可以写一下么
2019-07-11 16:53:53
你好,原来分录的基础上红字,或者做相反分录蓝字
2016-10-17 11:19:11
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