老师,当时客户给我们打了8000,发票我们也给开了8000。对方要求退款4000。我账该怎么做退款的分录呢?红字发票下个月才能开。
特立独行的朵朵酱
于2020-05-14 10:49 发布 650次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-05-14 11:00
具体是因为什么要退款呢???
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你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46

你好!是的开和这张一样的红字发票再开正确的,红字信息表你们双方都可以开
2018-09-16 15:52:26

借:应付账款
贷:库存商品
应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-08-20 10:37:28

你好,自己开出去的吗?
借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数。
2021-07-27 08:33:36

你好,借 应收账款负数,贷主营业务收入负数,应交税金一销项税额负数
2019-06-04 18:05:14
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特立独行的朵朵酱 追问
2020-05-14 11:03
马老师 解答
2020-05-14 11:17