老师好,我单位2025年个体户小规模,开具发票,没有成 问
您好,没有,就不用做的 答
老师好,以前年度损益调整是损益类科目一般只放在 问
借方表示成本费用,贷方表示调整的是收入收益 答
怎么看暂估成本跟发票来的没有差异 问
你好,正在回复题目 答
国补4000元的电脑按照一年折旧是多少 问
同学,你好 电脑一般折旧3年 答
老师,请问一下公司购买矿泉水是计入办公费还是福 问
同学,你好 这个计入办公费 答

管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录,借:管理费用 600 贷:银行存款 600 正确的分录是:管理费用 200 预付账款 400 贷:银行存款 600 23年 借:管理费用 400 贷:预付账款 400 23年应该如何写调整分录
答: 你好 咱用的小准则 吗
老师,我们公司每次都会冲10000元油卡,分录:借:预付账款 10000 贷:银行存款:10000 报销时:借:管理费用 贷:预付账款 但是最近有收到一张中石油的一张20000元专票,怎么入账?
答: 你好 这是2000是消费的还是冲值 的 ?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上午提的那个电商的问题,你回复是借:待摊费用,贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用 ,第一阶段的支付你回复是借:预付账款90000,管理费用40000,贷:银行存,80000,现金50000那要怎样将这两个分录合在一起呢,什么时候做这个
答: 如果两个连一起的时候,等发票到了,借:待摊费用,贷:预付账款
公司向别人租赁了房产,租期一年,从2017年7月19日-2018年7月18日,租金已经支付。对于这笔业务,我做如下分录:借:预付账款 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用 贷:预付账款 老师这样可以吗?
老师,我6月预付了6,7,8三个月的房租,我做了借:预付账款,贷:银行存款。是不是还需要做一笔6月的摊销分录,借:管理费用,贷:预付账款。谢谢
2017年1月付全年房租12000 1月份分录是 借管理费用10000 预付账款11000 贷银行存款12000 2月份是借管理费用10000 贷银行存款还是预付账款啊
房租是按月摊销还是按季度摊销?税务上有明确的规定吗?一次性预付一年房租6万 付款时分录 借:预付账款 贷银行存款 摊销时 借:管理费用 贷:预付账款 这样的分录正确吗?










粤公网安备 44030502000945号


