老师已计入成本费用的工资是不是10-12月份计提的 问
你好计入是是1-12月累计贷方,实际发放时兴安累计贷方 答
老师,今天在查帐的时候发现25年第二季度的资产负 问
你好你用过未分配利润,正常对不上这个 答
老师,一个小规模纳税公司2022年开了税率免税的发 问
你好这个会计分录是对的 答
老师,应付职工薪酬总账贷方比应付职工薪酬—工资 问
您好,这个可能是少计提了吧 答
老师您好!生产牛肉火锅企业,辅料牛油,豆瓣酱等放在 问
您好,放在生产成本-辅助生产成本里核算 答

老师,我4月发票开错税率了,原为0税率的,开了3%的税率,5月已经开了红字发票,那4月的税要怎么做分录呢,税金为1067.但是4月未交税
答: 您好!4月按正常发票做分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。就可以了、
您好,发票开错,专票已抵扣跨月。对方公司开来红字发票和正确的专票,怎么做分录?谢谢。
答: 你好,如果这个是购买货物的红字发票, 借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 正确的借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好,跨月的发票开错了,拿回来重新开了正确红字发票,专票,这个分录咋做啊,
答: 你好,单位是销售方吗?如果是的话,借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数, 然后重新开的话,做正数收入就可以。







粤公网安备 44030502000945号



宋生老师 解答
2016-05-30 10:52
宋生老师 解答
2016-05-30 18:39