企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答
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老师 您好,请问因供应商材料导致我司产品不良,扣的供应商货款。对方是按扣款后的金额开的发票,销货清单和发票金额是一致的,但和对账单不一致。我们要怎么处理
请问下后续货款还没有给供应商结清,现在要重新去核对金额,然后需要做一个对账单给双方看往来账项来确定最终支付的余款有多少,这一操作的流程什么呢,需要核对哪些项目或者单据呢
老师你好,供应商货款发票已开给我司,款还没付,我计提的时候是不是要附上对账单?除了对账单还需要附上什么单据吗?那付款的时候,付款申请单后面还需要付对账单吗,具体又需要附上哪些单据?

