老师 我们是物业公司 1.给自己员工购买的大米 油等分录是借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款等 此分录做的正确么?可以在收到发票时直接这样做么?还是支付时 发票未到 先现做前一笔分录?2.如果业主一下交一年的物业费 会赠送一桶油 这个分录应该怎么做?
☀️☀️☀️
于2020-05-13 11:11 发布 644次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-05-13 11:25
1.可以的
2.可以收到这样做的,发票未到可以先挂往来
相关问题讨论

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好,个人部分不用涉及进去,个人部分不用计提
2020-04-19 08:08:06

若水电工与公司存在任职或雇佣关系,其工资通过 “应付职工薪酬” 核算,计提时借方按服务部门计入对应科目(如管理部门计入 “管理费用” ),贷方记 “应付职工薪酬”;支付时借 “应付职工薪酬”,贷 “银行存款” 。若为临时劳务用工,不属职工范畴,劳务费核算可不通过 “应付职工薪酬” 。
2025-04-28 08:55:42

分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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