送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-12 19:14

你进项多销项税额少就本身就不需要交了 你是想交税了?

庄小白 追问

2020-05-12 19:44

因为当月的进项都认证了,导致库存特别多,而实际又没有库存,所以怕查账

maize老师 解答

2020-05-12 22:27

虚购发票?都认证,不想留底,那只能进项税额转出,不过这样后续难转回了

maize老师 解答

2020-05-12 22:28

实际没有是销售吗?销售没有开发票做无钱收入就可以

maize老师 解答

2020-05-12 22:29

实际没有是销售吗?有销售,销售没有开发票做无票收入就可以

maize老师 解答

2020-05-12 22:29

这样就可以用这个进项税额抵扣

庄小白 追问

2020-05-12 22:44

不是虚开,我们是经销商,很多客户不要发票。不要发票又都走私人账户

maize老师 解答

2020-05-12 23:50

不要发票,你也需要做无票收入才可以,不能一点都不做

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2017-02-19 13:22:01
你好!如果厂家直接开发票。你们就没法走账,差价怎么办?
2016-07-15 17:52:57
您好,意思是说进项税额大于销项税额的部分可以留到下期继续抵扣
2021-10-28 06:23:23
你好 你应交增值税 是的 。 要用销项税-进项税%2B进项税转出 -留抵进项税来计算当期应交增值税金额的 。 可以减去的 只要你认证了
2020-06-02 13:04:04
同学,进项税是企业买东西时记在采购总价中的增值税款,销项税是企业向外卖东西时收到的销售总价中的增值税款。每个月企业拿所有的销项税额减去进项税,如果是正数就要向税务局交税,如果是零或者负数就不用交了。
2019-11-17 18:16:15
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