老师,个税以前年度有未报的怎报 问
只要带上数据去大厅补申报了 答
你好,印花税是根据不含税销售额和进账的不含税采 问
好的谢谢 答
老师,我们公司支付了一年的充电设备维护费,怎么做 问
是的,已经收到了,13万多 答
老师请问一下,已申报2025年度12个月的城镇土地使 问
老师你的意思是先进行税源采集的修改,再进行申报表的更正申报,是吗? 答
买入财务软件三年使用权分录怎么写? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

企业所得税年报中,纳税调整项目明细表的,业务招待费账载金额,税收金额,调增金额怎么填写?
答: 你好,税收金额就是按税法规定允许扣除的金额。 比方业务招待费1000元,按税法规定计算只允许600元在税前列支,那么税收金额为600元,调增金额为400元。
请问企业所得税年报时管理费的业务招待费科目有数据,在纳税调整项目明细表中的业务招待费支出要填吗?
答: 你好,需要填写做纳税调增处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企业所得税-纳税调整项目明细表-业务招待费支出-税收金额(是不是填账面金额*40%)
答: 发生额的60%,营业收入的千分之五取小











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