送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-12 17:30

借:应付职工薪酬 -30000,贷:应交税费-个人所得税 -30000,你工资是不是多计提,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

张瀞洢 追问

2020-05-12 17:36

不涉及损益类为什么要以前年度损益调整?最后的利润分配用手工录凭证吗?还是月底系统自动结转?

maize老师 解答

2020-05-12 17:38

你不是计提吗,那这个不是多计提吗,我问你了,你工资是不是多计提,

张瀞洢 追问

2020-05-12 18:02

是多计提了

maize老师 解答

2020-05-12 18:03

借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

张瀞洢 追问

2020-05-12 18:03

还有上面一个问题也回答一下

maize老师 解答

2020-05-12 18:05

你之前不是多计提吗,计提不是做费用吗,那你做啥

张瀞洢 追问

2020-05-13 10:54

我说的是未分配利润是手工还是系统自动结转?

maize老师 解答

2020-05-13 11:04

这个是自己结转,软件结转不了

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借:应付职工薪酬 -30000,贷:应交税费-个人所得税 -30000,你工资是不是多计提,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-05-12 17:30:19
需要做借借:应付职工薪酬,负数 贷:应交税费-个人所得税 负数,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2020-03-18 16:18:45
你好,你是不是没有计提,借管理费用,应付职工薪酬
2018-05-10 10:56:47
你好,请问你想问的问题具体是?
2022-04-18 09:54:21
是的,就是那样操作的哈
2022-09-23 11:32:38
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