请问2019年计提了个税,借:应付职工薪酬 30000,贷:应交税费-个人所得税 30000,但会计漏交了这个个税,去税局补交,税局说我们没有漏交,现在要把这个,多计提的个税冲掉,会计分录怎么做?需要以前年度损益调整 吗
张瀞洢
于2020-05-12 17:25 发布 694次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-12 17:30
借:应付职工薪酬 -30000,贷:应交税费-个人所得税 -30000,你工资是不是多计提,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
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借:应付职工薪酬 -30000,贷:应交税费-个人所得税 -30000,你工资是不是多计提,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-05-12 17:30:19

需要做借借:应付职工薪酬,负数 贷:应交税费-个人所得税 负数,借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2020-03-18 16:18:45

你好,你是不是没有计提,借管理费用,应付职工薪酬
2018-05-10 10:56:47

你好,请问你想问的问题具体是?
2022-04-18 09:54:21

是的,就是那样操作的哈
2022-09-23 11:32:38
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