老师你好!请问去年多预提了费用,多预提的费用后面发票没来,今年汇算清缴我做纳税调增并补税了。补税做的是借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 但是多预提的费用怎么做会计分录,要借:其他应付款-计提费用 贷:以前度损益调整 借以前年度损益调整, 贷:利润分配—未分配利润 。这样处理对吗
Short of youth
于2020-05-29 16:30 发布 2164次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,对的,就是这样做分录的
2020-05-29 16:33:55

以前年度损益调整还要转入本年利润
2020-04-08 17:30:12

借;利润分配-未分配利润 贷;以前年度损益调整
不影响本期
2016-06-03 16:35:58

你好,它不会影响当期的损益,在汇算清缴的时候需要纳税调增。
2023-03-13 17:27:44

你好,可以的,可以这么做的。
2021-10-21 16:04:34
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