送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-12 16:29

别的都没有问题吗,那这个借未分配利润 贷(应收/应付) 或者是借(应收/应付) 贷未分配利润

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相关问题讨论
别的都没有问题吗,那这个借未分配利润 贷(应收/应付) 或者是借(应收/应付) 贷未分配利润
2020-05-12 16:29:59
应付账款期初数不是账务错误,不可以凭证调整
2019-05-23 19:28:25
您好,期初数据应付款多录了,现在做个凭证红冲回去即可。借;应付账款,贷:营业外收入,利润分配等科目
2017-09-27 22:48:03
你好,期初数多录入了只能是重新建账了
2017-09-27 19:27:34
建议修改期初余额。
2017-03-13 17:44:03
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