送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-02-12 18:14

你好,期初数不可以随便调整的。

ricky-施恩妈 追问

2019-02-13 10:30

是之前手工做的入了预收预付账款,但金碟系统没做这二科目的,导致2018的资产负债表有预收预付,现在用回金碟去出报表,出现没有预有做上,那要怎处理

徐阿富老师 解答

2019-02-13 10:31

你好,这个可以合并到应收应付科目里去

ricky-施恩妈 追问

2019-02-13 10:33

那不在系统做个凭证?

徐阿富老师 解答

2019-02-13 10:35

你好,初始建账可以直接合并,不用做凭证,也不了这个凭证,因为你系统里没有这个科目

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相关问题讨论
你好,期初数不可以随便调整的。
2019-02-12 18:14:04
你好 可以的,这个你有合理的理由是可以这样的
2022-01-15 16:10:07
你好,你是不是预付给对方企业的钱?如果是的话放到预付账款里面。
2021-09-28 13:40:31
你好,你可以做这个调整分录 借;预付账款,贷;应付账款
2019-06-14 10:47:01
你好 重分类:把借方余额的供应商的余额,转到预付账款栏目
2019-07-08 13:54:34
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