送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-05-12 11:54

你好,同学。
你这个税相当于之前作为企业费用了?

妞*妞 追问

2020-05-12 11:57

现在老板要我解释,我该怎么说?为什么要调增?怎么样做,以后才能没有问题?

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 12:02

解释 什么。
你这个个税本就不是你企业承担的,是员工自己承担,自然 是不可作为企业费用扣除的

妞*妞 追问

2020-05-12 13:56

平时是按借 营业税金及附加—个人所得税,贷 银行存款,这样做的,这样其实是算成企业费用了,对吗

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 14:00

是的,你这做错了,不是属于企业的成本的这是

妞*妞 追问

2020-05-12 14:53

所以平时这样做了,就是调增了!

陈诗晗老师 解答

2020-05-12 15:09

是的,就要纳税 调增不可税前扣除的

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相关问题讨论
你好,同学。 你这个税相当于之前作为企业费用了?
2020-05-12 11:54:57
你好,如果账务没有错误,只是纳税调整,不需要调整账务的
2017-04-05 15:37:07
您好 红冲多计提的就可以。
2018-09-29 09:47:49
补交时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 补提时 借:其他应收款--XX人 贷:应交税费 ——应缴个人所得税
2019-10-21 16:05:37
你这个直接要去调整你的那个期初的未分配利润。
2021-03-26 00:48:48
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