老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

跨年反结账金蝶迷你软件怎么操作?
答: 你好,金蝶迷你软件不支持跨年反结账操作的(软件没有这个功能 )
金蝶软件跨年反结账怎么操作啊
答: 专业版可以跨年反结账,迷你版之类的不有跨年反结账了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,金蝶软件做账跨年反结账要怎么操作?
答: 需要修改去年的帐套,不能反年结账,需要找到以前的年结文件,将后缀名改成AIS,再打开帐套,修改后,再重新年结,这时候,就有两个2018年的文件了,如果原来的18年帐套做了凭证,可以打开现在新的帐套,菜单栏、文件、引入凭证,选择旧的18年帐套,如果会计科目一样,可以把凭证引入过来,如果不一样,则凭证会引入失败,引入前复制下18年新帐套备份下





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