送心意

朴老师

职称会计师

2024-04-17 16:59

1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。
  2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。
  3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。
  4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。

zhaozhao 追问

2024-04-17 17:04

金蝶迷你版没有你说的账务处理,我没有找到

朴老师 解答

2024-04-17 17:05

你是什么版本的迷你版

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相关问题讨论
1.进入财务软件主界面,点击“账务处理”。 2.点击“账务处理”后,界面跳转,点击“期末结账”。 3.进入“期末结账”对话框,选择“反结账”,点击“开始”。 4.点击“开始”后,页面弹出提示,点击“确定”。等待一会儿,反结账界面消失后,操作即成功。
2024-04-17 16:59:32
金蝶迷你版反结账分为两步: 1)首先,进入“期末处理”功能,进行科目汇总,以确保每个科目的账面余额与实际余额一致。 2)其次,进入“账务处理”功能,选择“账务处理->年结”,根据提示,选择进行年结时所使用的会计期间,期末处理完成后,系统会自动进行账务年结处理。 拓展知识:跨年度反结账的好处是,它可以帮助企业清晰掌握财务结构,及时发现财务风险,确保企业内部管理的有效性和财务报表的准确性。
2023-02-20 19:30:05
联系你的软件供应商
2015-05-26 10:22:38
打印时设置从未打印出来的页数开始打印。
2014-10-30 14:19:09
你好,金蝶迷你版,是无法跨年反结账的 
2022-03-08 10:08:08
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