老师你好!我想问一下在工作中,有时发生的业务与取得发票的时间不一致,例如,我有一批委外加工物资本月巳收回物资卖出,但发票下月才开回来,怎么解决这个问题?

丽
于2020-05-12 11:06 发布 1506次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-12 11:07
可以先根据这个实际收回做暂估入库,后续取得发票有差额再调整,借:委托加工物资
贷:原材料、库存商品
支付加工费时
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
最终收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
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可以先根据这个实际收回做暂估入库,后续取得发票有差额再调整,借:委托加工物资
贷:原材料、库存商品
支付加工费时
借:委托加工物资
应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
最终收回时:
借:库存商品
贷:委托加工物资
2020-05-12 11:07:48
同学你好
追问的前面带上老师名字
2022-01-14 16:30:10
你好!你红字冲减暂估的分录就好了
2018-03-20 16:17:35
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-25 22:40:56
公司电费的滞纳金可以成本
2022-03-14 09:48:42
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maize老师 解答
2020-05-12 11:08