老师,我有一张油票进项发票,刚刚勾选,增值税申报进项表上还没有显示出来,但我们公司没有业务了,这张发票的金额我填在哪一行呢?

rainbow
于2020-05-11 17:30 发布 783次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-11 17:33
这个填写本期认证本期申报抵扣,你这个确认复核吧
相关问题讨论
作废申报表之后可以进增值税发票综合服务平台撤销当期已经统计的增值税进项发票
2022-04-07 16:46:26
11月勾选认证所属期就是10月的,不是11月的,只不过是11月申报,所以现实11月认证,现在还不能认证11月所属期的进项票;认证的发票填写在附表二都是手动填写的,不会因已认证而自动填写;
2022-11-13 08:21:36
按照正负相抵以后的金额申报
2022-04-02 09:56:44
你好不需要的这个不是服务的不用填写。
2022-02-16 09:48:35
同学你好
不能抵扣的就进项转出
2022-12-09 13:11:03
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2020-05-11 17:36
maize老师 解答
2020-05-11 17:41
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