支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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老师,公司去年收购一家公司,移交账务之前对方会计把10多万其他应收款做账到营业外支出-坏账损失里,我今年做去年汇算清缴要不要调整
单位替员工垫付的个税,约定的个税汇算清缴时退给个人的话,再返回我们公司,这部分个税要怎么做账,挂其他应收款,还是做营业外支出呀。
老师您好,去年为了清空其他应收款,20年做了借营业外支出 贷其他应收款清账,21年发现有一笔款收回来了,想要红冲去年那笔分录,汇算清缴调增,那么今年怎么做分录呢?
员工从企业的借款超过3年没还,领导说不用还了,转入营业外支出。借其他应收款某某 贷营业外支出 汇算清缴时需要调增吗?数额巨大。除了调增还需要调整分录吗

