送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-11 11:27

你好  那你需要把其他应收款收回来。 原材料变卖 固定资产变卖 清0

追问

2020-05-11 11:27

账务处理怎么做呢,如何清零呢

meizi老师 解答

2020-05-11 11:31

你好   借银行存款贷其他应收款 。 原材料你销售了 做收入结转成本。 固定资产变卖做固定资产清理分录的

上传图片  
相关问题讨论
你好 那你需要把其他应收款收回来。 原材料变卖 固定资产变卖 清0
2020-05-11 11:27:03
您好,您这需要看您账面上各个明细科目的具体余额的,
2020-03-04 12:03:43
要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
你好,是的,说明是其他应收款项的
2018-04-24 14:54:43
认缴制下,在股东未实际出资前,实收资本不应入账。此时资产负债表中的实收资本项目应填 0
2024-09-01 04:11:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...