- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-11 10:19
是的,你扣除项目其他中纳税调增就可以
相关问题讨论

你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21

您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08

你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01

多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09

你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2018-05-14 16:46:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
专注的小猫咪 追问
2020-05-11 10:22
专注的小猫咪 追问
2020-05-11 10:23
maize老师 解答
2020-05-11 10:36
maize老师 解答
2020-05-11 10:36