企业所得税年报这项我不确定填哪个金额、比如去年亏损30万、今年盈利10万、纳税调整调增2万、那么在填弥补去年亏损的那栏、填今年的利润、还是利润+调增的金额?

蕾
于2019-04-08 11:51 发布 1500次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-08 12:14
您好,是今年的利润加调增的金额
相关问题讨论
你好,你这是什么表?企业所得税表?年度的现在可以填?
2019-12-18 17:03:21
您好,是的是全年累计的数
2021-03-19 11:45:08
你好,多出的金额属于纳税调增,需要补缴企业所得税
2020-04-21 09:22:01
多缴负数?可以更清晰的描述问题吗?是指企业所得税多缴了?
2019-11-04 23:08:09
你要在A105000表里面的第20行税收滞纳金、加收利息那里填列,这个项税收金额为0,是不可以税前扣除,要纳税调增的
2018-05-14 16:46:07
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2019-04-08 12:16
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2019-04-08 12:22